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集团财务审计主管的职责概述

科普小知识2021-09-07 09:48:23
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财务审计主管需要协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作。以下是第一范文网小编整理的集团财务审计主管的职责概述。

篇一

职责:

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

任职要求:

1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;

2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;

3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;

4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;

5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;

6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。

篇二

职责:

1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;

2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;

3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;

4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;

5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;

6、协助公司内部控制制度的建立和完善;

7、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;

2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;

3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;

4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;

5、具备一定的抗压能力;

6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

篇三

职责:

1.协助拟定年度财务审计计划;

2.按照年度审计计划开展财务收支审计、内控审计及专项审计工作;

3.做好审计资料的整理及归档工作;

4.协助外部审计对接工作;

5.完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1.拥护党的路线方针政策,遵守国家各项法律规定,无违规违纪违法行为;

2.学历及专业:全日制本科及以上学历,会计专业或财务审计方向等相关专业,中级会计师或以上职称,硕士、博士研究生优先;

3.年龄:35周岁以下(1984年4月26日后出生);

4.工作年限及经历:5年以上企业财务会计工作经验;

5.素质和能力要求:熟悉会计制度,熟悉财税政策法规;学习能力强,具有良好的沟通能力和合作意识;具有良好的公文写作能力;能熟练运用用友财务软件和办公软件;抗压能力强,具备良好的职业操守素质。同等条件下,中*员优先;

6.业绩特别优秀的,条件可适当放宽。

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