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企业内部审计调查问卷

科普小知识2022-09-26 16:23:46
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感谢您在百忙之中填写我们的调查问卷!本次调查主要针对贵单位的内部审计基本情况进行,调查内容和调查结果都只用于教学研究,绝不外泄,请放心填写!

Q1:贵公司性质

行政/事业单位

合资(包括外商独资)

国营(包括集体)

私营

境内上市股份公司

其他

Q2:贵单位是否建立内部审计机构

Q3:贵单位成立内部审计机构的时间

1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上20年以下

20年以上

Q4:内部审计机构在贵单位中的设置情况

独立的职能部门

与纪检监察合署办公

设在财务部门

与人事部门合署办公

审计中心

与法务处合署办公

Q5:贵单位内审部门在单位中的隶属关系

财务部门

总经理

董事会或审计委员会

副总经理

监事会

总会计师

Q6:贵单位根据哪些规定进行内部审计工作

监督部门制定的规定和规范

公司章程

单位内部审计规定

Q7:贵单位对内部审计人员最低学历要求

大专

本科

研究生

其他

Q8:在你单位内部审计人员中,博士生 人,研究生 人,本科生 人,大专生 人

____________

Q9:贵单位内部审计人员是否取得从业资格

全部取得

大部分人员取得

少部分人员取得

没人取得

Q10:贵单位的内部审计人员在参加最高教育时所学的专业是

经济学

法学

理学

工学

管理学

其他

Q11:贵单位对内部审计人员是否定期进行后续教育培训

Q12:贵单位开展审计工作一般属于

事后审计

以事后审计为主,部分业务前移到事中审计

事后、事中、事前审计同时进行

其他

Q13:贵单位内部审计内容主要有哪些

财务审计

内部控制与风险管理审计

经济责任审计

经济效益审计

基建工程审计

舞弊审计

经济合同审计

专项审计

Q14:贵单位开展审计工作的模式主要是

账项基础审计

制度基础审计

风险导向审计

多种方法交叉使用

Q15:贵单位审计工作是否执行内部审计准则

全部执行

部分执行

不执行

Q16:贵单位是否制定了专属内部审计手册

Q17:贵单位内部审计工作是否承担了相应的管理职责

参与企业决策

参与合同签订

参与物资采购

参与经营与管理

参与内控建设

Q18:对内部审计工作过程中发现的问题,如果没有被单位管理层接受并处理的,贵单位的做法是

向公司董事会或审计委员会报告

向当地*审计部门报告

不做任何处理

Q19:贵单位是否重视企业内部审计结果

非常重视

比较重视

较不重视

很不重视

Q20:贵单位的内部审计工作是否接受*审计部门的指导

Q21:贵单位内部审计工作计划、工作总结,以及审计部门的人事任免,是否向当地*审计部门报告

Q22:贵单位认为内部审计工作计划、工作总结,以及审计部门的人事任免,是否应当向当地*审计部门报告

Q23:*审计部门或会计师事务所对贵单位审计时,是否利用内部审计的工作结果

Q24:内部审计的目标是增加组织的价值,贵单位认为内部审计是否应该对单位外部利益相关者(如:股东、债权人)负责

Q25:如果贵单位是国有企业,认为是否应该向国有资产管理部门报告其年度的内部审计工作情况

Q26:如果贵单位是上市公司,认为是否应该向社会公众公布其年度的内部审计工作报告?

Q27:如今,内部审计在单位越来越受到重视,一些企业内部审计的工作量逐步增大,涉及到多个领域,你单位对此有何看法:

很好,说明内审的影响力逐步加大

不同意,内部审计应该有合理的定位和具体的计划

Q28:更好的发挥内部审计职能,贵单位的建议是

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