企业内部审计调查问卷
感谢您在百忙之中填写我们的调查问卷!本次调查主要针对贵单位的内部审计基本情况进行,调查内容和调查结果都只用于教学研究,绝不外泄,请放心填写!
Q1:贵公司性质
行政/事业单位
合资(包括外商独资)
国营(包括集体)
私营
境内上市股份公司
其他
Q2:贵单位是否建立内部审计机构
是
否
Q3:贵单位成立内部审计机构的时间
1年
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上20年以下
20年以上
Q4:内部审计机构在贵单位中的设置情况
独立的职能部门
与纪检监察合署办公
设在财务部门
与人事部门合署办公
审计中心
与法务处合署办公
Q5:贵单位内审部门在单位中的隶属关系
财务部门
总经理
董事会或审计委员会
副总经理
监事会
总会计师
Q6:贵单位根据哪些规定进行内部审计工作
监督部门制定的规定和规范
公司章程
单位内部审计规定
Q7:贵单位对内部审计人员最低学历要求
大专
本科
研究生
其他
Q8:在你单位内部审计人员中,博士生 人,研究生 人,本科生 人,大专生 人
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Q9:贵单位内部审计人员是否取得从业资格
全部取得
大部分人员取得
少部分人员取得
没人取得
Q10:贵单位的内部审计人员在参加最高教育时所学的专业是
经济学
法学
理学
工学
管理学
其他
Q11:贵单位对内部审计人员是否定期进行后续教育培训
是
否
Q12:贵单位开展审计工作一般属于
事后审计
以事后审计为主,部分业务前移到事中审计
事后、事中、事前审计同时进行
其他
Q13:贵单位内部审计内容主要有哪些
财务审计
内部控制与风险管理审计
经济责任审计
经济效益审计
基建工程审计
舞弊审计
经济合同审计
专项审计
Q14:贵单位开展审计工作的模式主要是
账项基础审计
制度基础审计
风险导向审计
多种方法交叉使用
Q15:贵单位审计工作是否执行内部审计准则
全部执行
部分执行
不执行
Q16:贵单位是否制定了专属内部审计手册
是
否
Q17:贵单位内部审计工作是否承担了相应的管理职责
参与企业决策
参与合同签订
参与物资采购
参与经营与管理
参与内控建设
Q18:对内部审计工作过程中发现的问题,如果没有被单位管理层接受并处理的,贵单位的做法是
向公司董事会或审计委员会报告
向当地*审计部门报告
不做任何处理
Q19:贵单位是否重视企业内部审计结果
非常重视
比较重视
较不重视
很不重视
Q20:贵单位的内部审计工作是否接受*审计部门的指导
是
否
Q21:贵单位内部审计工作计划、工作总结,以及审计部门的人事任免,是否向当地*审计部门报告
是
否
Q22:贵单位认为内部审计工作计划、工作总结,以及审计部门的人事任免,是否应当向当地*审计部门报告
是
否
Q23:*审计部门或会计师事务所对贵单位审计时,是否利用内部审计的工作结果
是
否
Q24:内部审计的目标是增加组织的价值,贵单位认为内部审计是否应该对单位外部利益相关者(如:股东、债权人)负责
是
否
Q25:如果贵单位是国有企业,认为是否应该向国有资产管理部门报告其年度的内部审计工作情况
是
否
Q26:如果贵单位是上市公司,认为是否应该向社会公众公布其年度的内部审计工作报告?
是
否
Q27:如今,内部审计在单位越来越受到重视,一些企业内部审计的工作量逐步增大,涉及到多个领域,你单位对此有何看法:
很好,说明内审的影响力逐步加大
不同意,内部审计应该有合理的定位和具体的计划
Q28:更好的发挥内部审计职能,贵单位的建议是
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